8月15日,由集团公司审计部、财务部、企管部、综合办人员组成的审计组对阳城煤电的招投标管理及合同管理等工作开展情况进行了专项审计。
本次审计工作的主要内容是:招标的程序是否规范、内容是否完善、方式是否合规等。着重对机电外修、设备购置、工程建设等是否存在违规招标、拆分招标、未经研究自行采购等行为进行审查。经审查,该矿开展的自查情况符合集团公司专项审计的有关要求,招标过程符合相关的招投标管理规定,未发现违规行为。
内部审计组追求该矿仍在施行好四项招出价基本操作无法,苛刻招投标步奏图,规范性基本操作,按步奏图要求的期限提报申请注册、编写招投标文件名称、发部公告模板、开评标,苛刻提防以及违标、串标等的现象的遭受。